针对以上客户对内部审计的不同需求,上市公司内部审计的基本职能是保*和咨询服务。
完成内部控制自查问卷,并做为公司内部审计人员理流公司业务流程。
我们主张将公司内部审计设置到监事会之下开展工作。
本人负责公司内部审计,并向总公司汇报,同时还负责行政管理、合同管理,并协助采购管理。
上市公司内部审计的客户包括经营管理者、审计委员会、高级管理层、供应者、顾客、投资者、外部管制者、外部审计师。
因此,加强铁通公司内部审计,对于深化铁通公司改革,完善铁通公司内部管理和促进铁通公司经济效益提高方*有重要意义。
其中对现存问题的改进措施中一定程度的借鉴了上述三个上市公司内部审计的先进经验。
没有什么能够比萨班尼斯-奥克斯莱法案更能印*此点了,这个法案是2002年鉴于安然丑闻而通过的针对公司内部审计职能的法案。